2014年广东省妇联决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省妇联机关基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。内设机构8个,分别为办公室、组织联络部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室、机关党委(工会)。
列入决算编制的下属单位5个,分别为广东省妇女研究中心、广东省妇联法律服务中心、广东省科学育儿实验基地、广东女子职业技术学院、广东省妇女儿童发展指导中心。
广东省妇女研究中心主要职能是:对本省妇女的热点、难点问题的调研和政策研究;组织有关妇女问题的理论研究;承担建立全省妇女信息网络,了解妇女工作动态和社情民意等工作。
广东省妇联法律服务中心主要职能是:承担和开展妇女儿童法律咨询服务工作;承担对妇女开展心理咨询和疏导等工作;协助有关部门处理侵害妇女儿童权益重大案件;受委托为经济困难妇女儿童免费代理诉讼和撰写法律文书。
广东省科学育儿实验基地主要职能是:对0―6岁儿童生长发育存在的问题进行应用研究,宣传、推广、普及科学育儿科研成果;组织建立科学育儿实验基地信息网络,培训基层儿童工作者;组织执行联合国儿童基金会援助的项目。
广东女子职业技术学院为公立全日制普通高等院校,主要职能是:培养三年制的全日制高职学生、进行科学研究、传播文化与服务社会。内设机构16个,分别为艺术设计与信息技术系、应用外语系、管理系、文化艺术系、经贸系、思想政治理论课教学部、体育部、现代教育技术中心和图书馆等教学教辅机构以及党委办、行政办、教务处、学生处、财务处、后勤处、校企合作办、继续教育学院等管理机构。
广东省妇女儿童发展指导中心主要职能是:组织妇女儿童开展各类有益身心健康的活动;开展心理、卫生保健知识、婚姻家庭问题咨询和社区服务等工作;为妇女创业就业提供信息指导服务;组织志愿者对妇女儿童开展帮扶服务。内设机构5个,分别为办公室、培训活动部、家庭服务部、物业管理部、设备维护部。
(二)人员构成情况
截至2014年12月31日,我会机关本部共有行政编制44人,实有42人;机关工勤编制5人,实有5人;离休人员8人,行政退休人员48人。广东省妇女研究中心编制5人,实有5人,退休人员2人。广东省妇联法律服务中心编制5人,实有3人。广东省科学育儿实验基地编制6人,实有5人,退休人员1人。以上人员除事业编制退休人员外均为财政拨款统发工资,事业编制退休人员为财政拨款,单位发放工资。广东女子职业技术学院编制390人,实有276人,退休人员39人,属于财政核拨事业单位。广东省妇女儿童发展指导中心编制30人,实有8人,退休人员6人,属于经费自理公益三类事业单位,主要为经营收入。
(三)决算年度的主要工作任务
纪念三八国际劳动妇女节,举办三八系列活动及妇联成立60周年座谈会。召开第十二次妇女代表大会。加强基层组织建设,加强妇女干部培训,做好外事和统战联谊工作。创建一批“巾帼文明岗”,评选表彰一批省“三八红旗手(集体)”,加强家庭文化建设。开展“妇女之家”项目建设。大力开展“农村妇女增收致富支持行动”。开展妇女小额担保财政贴息贷款工作。开展农村妇女“两癌”检查的知识宣传。大力做好普法宣传,信访和法律援助工作,开展艾滋病宣传教育活动。推动“妇女维权与信息服务站”项目建设。推动家庭教育长效机制的建立,完善家教指导队伍。举办“六一”活动。开展全省早教机构状况调研,创建10个社区科学育儿实验站。做好新规划的宣传培训工作,推进新规划示范工程项目。构建枢纽型组织。加强网上妇联的建设,运用网络提供服务。完成计划招生的教学及广东省中青年妇女干部培训任务。完成学院软硬件升级改造,提高人才竞争力。
二、收入决算说明
2014年机关及下属单位收入决算18786.17万元,其中:财政拨款收入12221.27万元,上级补助收入69.74万元,事业收入4097.12万元,经营收入1123.15万元,其他收入1274.9万元。
三、支出决算说明
2014年机关及下属单位支出决算19175.99万元,其中财政拨款支出12161.59万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出6136万元,占50.45%,其中:工资福利支出4601.89万元,对个人和家庭的补助1269.23万元,商品和服务支出264.88万元;项目支出决算6025.59万元,占49.55%,主要支出项目有妇儿工委工作经费,农村妇女增收致富支持行动工作经费,妇联事业费,“妇女之家”示范点项目,扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目,妇女维权与信息服务站项目,2013年中央财政高职教育奖补资金,学院校区建设,学生宿舍区改造,图书馆资源建设与服务功能完善,网络建设,2014年省属高校国家奖助学金等。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共55.09万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.19万元,比上年减少了47.67%,主要是因为出访活动减少。全年使用财政拨款安排我会出国(境)团组12个、34人次。开支内容包括:工作磋商支出7.19万元,主要用于赴港澳参加有关联谊活动及工作磋商等。
2.公务用车购置及运行维护费支出 38.38 万元,比上年减少了31.85%,其中:公务用车购置费减少100%,公务用车运行维护费与上年持平,主要原因是没有公务用车购置支出。主要包括:公务车保有量14辆,全年运行维护费支出38.38万元,平均每辆2.74万元。
3.公务接待费支出 9.52 万元,比上年减少了47.66%,主要原因是厉行节约,减少接待。全年使用财政拨款支出国内公务接待25批次,161人次;外事接待7批次,143人次。主要用于接待外宾团、港澳代表团等。